Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 23.06.2015 N 997 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 N 1636 "Об утверждении муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Калининград"



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 997

О внесении изменений в Постановление администрации
городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 № 1636
"Об утверждении муниципальной Программы "Управление
муниципальными финансами городского округа
"Город Калининград"

В соответствии с Решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 61 "О внесении изменений и дополнений в Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 380 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" (в редакции Решения от 21.01.2015 № 34)", руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 12.09.2013 № 1392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" (в редакции Постановления от 14.10.2014 № 1604),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 № 1636 "Об утверждении муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Калининград":
1.1. Раздел "Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы" паспорта муниципальной Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составляет 99707,7 рубля, в том числе в 2015 году - 99707,7 рубля, из них:
- за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" - 70000 рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 29707,7 рубля.";
1.2. Раздел 5 муниципальной Программы "Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы" изложить в новой редакции:
"Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусмотрены в объеме 99707,7 рубля, в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" - 70000 рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 29707,7 рубля.";
1.3. Приложение № 1 к Программе "Система мероприятий муниципальной Программы" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к Программе "Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы" изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Общему отделу администрации городского округа "Город Калининград" (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" Н.А. Дмитриеву.

Глава городского округа
А.Г. Ярошук





Приложение № 1
к Постановлению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 23 июня 2015 г. № 997

Приложение № 1
к Программе

Система мероприятий муниципальной Программы

№ п/п
Наименование задачи, показателя, мероприятия
Наименование показателя мероприятия
Единицы измерения
Базовое значение
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
1.1
Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.1
Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград"
правовой акт
да/нет
нет
нет
нет
да
да
1.1.2
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.3
Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград"
правовой акт
да/нет
нет
да
да
да
да
1.1.4
Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград"
прогноз
да/нет
нет
да
да
да
да
1.1.5
Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости
правовой акт
да/нет
да
нет
да
да
да
1.1.6
Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг
правовой акт
да/нет
нет
да
да
да
да
1.1.7
Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств
правовой акт
да/нет
нет
да
да
да
да
2
Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования
2.1
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
43,7
79
80
81
95
2.1.1
Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года
правовые акты
да/нет
да
да
да
да
да
2.1.2
Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград"
правовые акты
да/нет
да
да
да
да
да
2.1.3
Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
2.2
Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности
%
54
33,3
26,6
20
0
2.2.1
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
3
Повышение эффективности управления доходами
3.1
Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях
%
10
7
6
6,3
более 5%
3.1.1
Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
3.1.2
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
3.1.3
Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы
мониторинг
да/нет
да
да
да
да
да
3.1.4
Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет
мониторинг
да/нет
да
да
да
да
да
3.1.5
Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
мониторинг
да/нет
да
да
да
да
да
3.1.6
Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет
заседания комиссии
кол-во
7
8
8
8
8
3.1.7
Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
рабочая станция
шт.
-
2
-
-
2
3.2
Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
3.2.1
Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
3.2.2
Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
3.3
Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением городского Совета депутатов Калининграда:






- по арендной плате за нежилые помещения;
%
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
не более 10
- по арендной плате за землю
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
3.3.1
Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю
аналитическая справка
да/нет
да
да
да
да
да
4
Повышение эффективности бюджетных расходов
4.1
Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)
%
95
96
97
98
100
4.1.1
Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись
аналитические материалы
да/нет
да
да
да
да
да
4.1.2
Реализация планов мероприятий ("дорожных карт")
информация
да/нет
да
да
да
да
да
4.1.3
Оптимизация структуры бюджетной сферы
информация
да/нет
да
да
да
да
да
4.1.4
Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг
привлечение организаций
да/нет
да
да
да
да
да
4.1.5
Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений
доходы от внебюджетной деятельности
рост
рост
рост
рост
рост
рост
4.1.6
Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
4.1.7
Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград"
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
4.2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих высокую оценку качества финансового менеджмента
%
0
40
60
80
100
4.2.1
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
4.3
Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета
%
0,001
0,0001
0
0
0
4.3.1
Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности
аналитические материалы
да/нет
да
да
да
да
да
5
Повышение эффективности управления муниципальным долгом
5.1
Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений
%
менее 100
менее 100
менее 100
менее 100
менее 100
5.1.1
Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
объем долга
да/нет
да
да
да
да
да
5.1.2
Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов
просроченная задолженность
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
5.1.3
Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки
аналитический материал
да/нет
да
да
да
да
да
5.2
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15
5.2.1
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений
планирование бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
6
Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
6.1
Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля
да/нет
нет
да
да
да
да
6.1.1
Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля
карта
да/нет
нет
да
да
да
да
6.2
Наличие журналов внутреннего финансового контроля
да/нет
да/нет
да
да
да
да
6.2.1
Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля
регистр учета (журнал)
да/нет
да/нет
да
да
да
да
6.3
Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита
да/нет
нет
да
да
да
да
6.3.1
Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита
приказ
да/нет
нет
да
да
да
да





Приложение № 2
к Постановлению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 23 июня 2015 г. № 997

Приложение № 2
к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной Программы

№ п.п.
Наименование мероприятия <*>
Источник финансирования
Форма финансового обеспечения
Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель мероприятия
Участник мероприятия
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы,
в том числе:
Всего

99,7
0,0
0,0
99,7


ФБ

29,7
0,0
0,0
29,7
РБ

0,0
0,0
0,0
0,0
МБ

70,0
0,0
0,0
70,0
ПП

0,0
0,0
0,0
0,0
Главный распорядитель бюджетных средств:
комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)
Всего

99,7
0,0
0,0
99,7


ФБ

29,7
0,0
0,0
29,7
РБ

0,0
0,0
0,0
0,0
МБ

70,0
0,0
0,0
70,0
ПП

0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.7
Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
Всего
Закупка товаров, работ и услуг
99,7
0,0
0,0
99,7
КЭФиК
Сторонние организации
ФБ
29,7
0,0
0,0
29,7
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
70,0
0,0
0,0
70,0
ПП
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Остальные мероприятия Программы реализуются за счет расходов на руководство и управление в сфере установленных функций.


------------------------------------------------------------------